CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM DIÁRIAS
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 12/05/2024  doneData menor ou igual a 12/06/2024 
215 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 267.400,00
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
12/06/2024 12060023 12060011
012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência concessão de 6,5 diárias a servidor em viagem à cidade de São Paulo-SP, no período de 30/06/2024 a 06/07/2024, para participar do Encontro Nacional Agorinha , evento dedicado à formação e capacitação profissional de adolescentes e jovens cegos e com baixa visão, promovido pela Organização Nacional de Cegos do Brasil (ONCB). Portaria nº017 (anexo).
12060023
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.155.542-XX
THIAGO FERREIR A DA SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.600,00 Não visibility Detalhes
12/06/2024 12060014 12060009
027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo.
12060014
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.541.552-XX
RAFAEL FREIRE COSTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.575,00 Não visibility Detalhes
12/06/2024 12060013 12060006
027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo.
12060013
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.424.682-XX
RAILDO KISSIGE N ALVES BRAGA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.575,00 Não visibility Detalhes
12/06/2024 12060012 12060005
027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo.
12060012
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.022.323-XX
JOSÉ CLAUDIO D E SOUSA TAVARE S
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 Não visibility Detalhes
12/06/2024 12060011 12060004
027 - Secretaria Municipal de produção Rural concessão de 4,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Palmas/TO,no período de 24/06/2024 à 28/06/2024, para participar do II Treinamento em Irrigação de Pastagens do ABC Corte, conforme plano de viagem em anexo.
12060011
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.120.221-XX
RINALDO QUINTI NO BORGES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.800,00 Não visibility Detalhes
10/06/2024 10060101 10060072
011 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher Pagamento de diária para a Secretária da Secretaria Municipal da Mulher-SEMMU, que participará do II Fórum Nacional de Gestoras de Políticas para Mulheres, o encontro é promovido pela Secretaria Nacional de articulação Institucinal, Ações Temáticas e Participação Política do Ministério das Mulheres, e acontecerá em Brasilia.
10060101
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.814.832-XX
RUTHE DOS SANT OS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.100,00 Não visibility Detalhes
10/06/2024 10060100 10060071
012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência CONCESSÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM O TEMA: COMBATENDO O CAPACITISMO NO SÉCULO XXI, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS-MA, COM SAÍDA DIA 13 E VOLTA DIA 14/06/2024, CONFORME PORTARIA E PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. ...
10060100
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.256.532-XX
VANUBIA DE OLI VEIRA PEREIRA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
10/06/2024 10060099 10060070
012 - Fundo Mun. da Pessoa com Deficiência CONCESSÃO DE 1,5 ( UMA E MEIA ) DIARIA AO SERVIDOR EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM O TEMA: COMBATENDO O CAPACITISMO NO SÉCULO XXI, NO MUNICIPIO DE SÃO LUIS-MA, COM SAÍDA DIA 13 E VOLTA DIA 14/06/2024, CONFORME PORTARIA E PLANO DE VIAGEM EM ANEXO. ...
10060099
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.747.282-XX
EDIVALDO RIBEI RO DE LIMA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 Não visibility Detalhes
10/06/2024 10060092 10060061
022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/06/2024 à 22/06/2024, para cumprir agenda de reuniões, conforme plano de viagem em anexo.
10060092
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.428.802-XX
LIA DA COSTA M IRANDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 Não visibility Detalhes
10/06/2024 10060091 10060060
022 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer concessão de 2,5 diárias a servidor em viagem à cidade de Brasília/DF, no período de 20/06/2024 à 22/06/2024, para cumprir agenda de reuniões, conforme plano de viagem em anexo.
10060091
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.222.622-XX
RAIMUNDO DE NA ZARE SARAIVA F ILHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.000,00 Não visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 215 registros