CONSULTA DE DESPESAS LIQUIDADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
a
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 08/05/2024  doneData menor ou igual a 08/06/2024 
434 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.662.260,87
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
07/06/2024 07060053 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060053
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 6.114,00 library_books visibility Detalhes
07/06/2024 07060052 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060052
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 4.410,00 library_books visibility Detalhes
07/06/2024 07060028 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060028
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 2.373,00 library_books visibility Detalhes
07/06/2024 07060022 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060022
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 6.029,00 library_books visibility Detalhes
07/06/2024 07060019 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060019
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 11.562,00 library_books visibility Detalhes
07/06/2024 07060017 01030386
003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de peças para reposição na manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontologicos, do Programa de Saúde Bucal da Atenção Primária em Saúde, de acordo com ordem de compra 2868/2024 e 1º aditivo ao contrato 20230040 (pregão nº 8/2021-133PMP).
07060017
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X16.852/0001-XX
SC COMERCIO E ASSI. TECNICA EM APAR. MED. E ODONTOLOGICO S
Pregão Realizado 8.060,00 library_books visibility Detalhes
06/06/2024 06060103 06060047
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.
06060103
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.294.252-XX
MARIA NATHALIA JESUS ALMEIDA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.000,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060102 06060050
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.
06060102
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.321.692-XX
JESSICA PATRIC IA LOPES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 3.000,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060101 06060053
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.
06060101
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.192.052-XX
MIKAELY MONTEI RO FERNANDES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 Não visibility Detalhes
06/06/2024 06060100 06060056
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo para cobrir despesas de pronto pagamento desta unidade, relativo ao mês de junho, conforme solicitação em anexo.
06060100
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XXX.389.672-XX
BEATRIZ DE OLI VEIRA VIANA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.500,00 Não visibility Detalhes

Mostrando de 1 até 10 de 434 registros