CONSULTAR DESPESAS LIQUIDADAS
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Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 02/04/2024  doneData menor ou igual a 02/05/2024 
2945 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 91.667.681,49
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
02/05/2024 02050109 02050077
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27923/2023 -Paciente: Jose Ricardo Anunciação dos Reis -C.P.F: 048.323.132-07 -RG: 7245.717 -Destino: Belem-Pa -Ref: 16/04/2024.
02050109
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.226.082-XX
MARIA DA CONSO LAÇÃO SILVA AN UNCIAÇÃO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 300,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050108 02050075
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Natal/RN, no período de 29/05/2024 à 01/06/2024, onde irá participar do XXI Congresso Internacional de Direito Constitucional, conforme plano de viagem em anexo.
02050108
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.981.002-XX
EMANUEL AUGUST O DE MELO BATI STA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.100,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050107 02050076
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 25696/2022 -Paciente: Ezequias Moreira de Lemos -C.P.F: 396.412.443-53 -RG: 1129.273 -Destino: Belem-Pa -Ref: 26/04/2024.
02050107
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.815.952-XX
MARIA DA CONCE IÇÃO PEREIRA D A SILVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050106 02050074
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas concessão de 3,5 diárias ao servidor em viagem à cidade de Natal/RN, no período de 29/05/2024 à 01/06/2024, onde irá participar do XXI Congresso Internacional de Direito Constitucional, conforme plano de viagem em anexo.
02050106
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.941.866-XX
JAIR ALVES ROC HA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.100,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050105 02050072
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicilio, visando atender paciente conforme processo de TFD nº: 23049/20 -Destino: Belem-PA -Ref: 23/04/2024.
02050105
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.081.212-XX
LUSIA SANTOS S OUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 150,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050104 02050073
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, para acompanhar Agente Politico onde irá reunir junto com a AMIG, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
02050104
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.147.412-XX
MATHEUS ROCHA DE SOUSA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.118,82 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050103 02050071
001 - Prefeitura Municipal de Parauapebas suprimento de fundo destinado a cobrir despesas com passagens aéreas para à cidade de Brasília/DF, no período de 06/05/2024 à 09/05/2024, onde irá reunir junto com a AMIG, de acordo com a Lei n.º 18/89 de 11/07/1989, conforme solicitação em anexo.
02050103
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
XXX.621.806-XX
JOÃO JOSÉ TRIN DADE
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 5.118,82 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050102 02050070
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27360/2023 -Paciente: Stephany Oliveira da Costa -C.P.F: 194.884.907-05 -RG: 32705.655-2 -Destino: Belem-Pa -Ref: 29/04/2024-Acerto.
02050102
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.145.967-XX
LISMONE SOUSA DE OLIVEIRA DA COSTA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 2.100,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050101 02050069
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº:22363/19. -Paciente:Kelven Soares Pinheiro -C.P.F:062.663.232-30 -RG:8479.389 -Destino: Belem-Pa -Ref: 29/04/2024-Acerto.
02050101
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.656.753-XX
KEILA MAIARA S OARES PINHEIRO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.600,00 Não visibility Detalhes
02/05/2024 02050100 02050068
003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de auxílio financeiro para tratamento fora do domicílio, visando atender a paciente e acompanhante beneficiário deste, conforme o processo de TFD nº: 27870/2023 -Paciente: Larissa Rocha Cardoso -C.P.F: 008.940.952-34 -RG:CN: 02491901552023102897011058941164 -Destino: Goiania-Go -Ref: 29/04/2024-Acerto.
02050100
3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas
XXX.815.071-XX
KATIA MARCIA C ARDOSO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.050,00 Não visibility Detalhes

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