Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 14/04/2024  doneData menor ou igual a 14/05/2024 
968 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 24.057.613,90
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
documento/empenho
15/04/2024 15040037
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 04(quatro)diárias para custear despesas em viagem,como Diretora E.de Tempo Integral,na cidade de BELÉM,pra participar DE UM CURSO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL ,nos dias 16 a 19/04/2024,conforme a portaria de nº082/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.758.532-XX
RENILDA MACHAD O CAVALCANTE
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040039
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Menbro do Conselho Al.escolar,na cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.285.422-XX
JOZIMAR PAIVA DE SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040038
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Secretário Municipal,na cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.580.402-XX
ELIAS DA SILVA SARAIVA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040023
001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 05(CINCO) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo Comandante da Guarda Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 16,17,18,19 e 22 de abril de 2024. Conforme a portaria N°3.145 DE 15 DE ABRIL DE 2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.129.292-XX
REGINALDO SILV A DE FREITAS
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040025
010 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 03(tres) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo COORDENADOR DO CADASTRO UNICO-CADUNICO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 16 a 18 sbril de 2024. Conforme a Portaria N°3.146 DE 15 DE ABRIL DE 2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.720.152-XX
JOSÉ MOREIRA D E SOUZA
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 600,00 visibility Detalhes
15/04/2024 15040040
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Nutricionista de Alim.Escolar,até a cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.354.472-XX
KARENE ANDRADE DE CARVALHO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
15/04/2024 28030284
001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na SEI em regime EFETIVO, FDO FINANC, março de 2024.

3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
XX.X76.447/0001-XX
FOPAG SEI EFET IVOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 1.915,92 visibility Detalhes
15/04/2024 15040021
001 - Prefeitura Municipal de Portel pagamento de 05 (cinco)diárias ao servidor HANDERSON ANTUNES BORGES,lotado na função de COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Belém/Pará, durante o período de 22 a 26 de abril de 2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.606.802-XX
HANDERSON ANTU NES BORGES
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.500,00 visibility Detalhes
15/04/2024 29030029
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação vencimentos dos Profissionais Magistério do FUNDEB 70% Z.URBANA- TEMPORARIOS,referente ao mês de Março/2024.

3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
XX.X76.447/0001-XX
FOPAG FUNDEB 7 0% ZONA URBANA -TEMPORARIOS
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal Realizado 16.311,84 visibility Detalhes
15/04/2024 15040036
007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 04(quatro)diárias para custear despesas em viagem,como Coordenador Es.tempo integral,para participar de UM CURSO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL ,nos dias 16 a 19 de Abril de 2024,até a Cidade de BELÉM,conforme a portaria nº81/2024.

3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
XXX.894.272-XX
MARCELO FARIAS DO ESPIRITO S ANTO
Emissão de Empenho - Demais despesas Realizado 1.200,00 visibility Detalhes

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