Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2024 | 15040037 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 04(quatro)diárias para custear despesas em viagem,como Diretora E.de Tempo Integral,na cidade de BELÉM,pra participar DE UM CURSO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL ,nos dias 16 a 19/04/2024,conforme a portaria de nº082/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.758.532-XX RENILDA MACHAD O CAVALCANTE |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040039 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Menbro do Conselho Al.escolar,na cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.285.422-XX JOZIMAR PAIVA DE SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040038 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Secretário Municipal,na cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.580.402-XX ELIAS DA SILVA SARAIVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040023 001 - Prefeitura Municipal de Portel concessão de 05(CINCO) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo Comandante da Guarda Municipal, para tratar de assuntos de interesse desta administração, nos dias 16,17,18,19 e 22 de abril de 2024. Conforme a portaria N°3.145 DE 15 DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.129.292-XX REGINALDO SILV A DE FREITAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040025 010 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 03(tres) diárias para cobrir despesas de viagem até a cidade de Belém/PA, ao servidor (a) no cargo COORDENADOR DO CADASTRO UNICO-CADUNICO, para tratar de assuntos de interesse desta administração, no periodo de 16 a 18 sbril de 2024. Conforme a Portaria N°3.146 DE 15 DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.720.152-XX JOSÉ MOREIRA D E SOUZA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 600,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040040 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 05(cinco)diárias para custear despesas em viagem,como Nutricionista de Alim.Escolar,até a cidade de BREVES,pra participar DA 2ª REUNIÃO DO PROJETO FNDE CHEGA JUNTO ,nos dias 15 a 19/04/2024,conforme A portaria de nº081/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.354.472-XX KARENE ANDRADE DE CARVALHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 28030284 001 - Prefeitura Municipal de Portel os vencimentos dos servidores lotados na SEI em regime EFETIVO, FDO FINANC, março de 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG SEI EFET IVOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.915,92 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040021 001 - Prefeitura Municipal de Portel pagamento de 05 (cinco)diárias ao servidor HANDERSON ANTUNES BORGES,lotado na função de COORDENADOR MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, para custear despesas em viagem, para tratar de assuntos do interesse desta administração, na cidade de Belém/Pará, durante o período de 22 a 26 de abril de 2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.606.802-XX HANDERSON ANTU NES BORGES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.500,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 29030029 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação vencimentos dos Profissionais Magistério do FUNDEB 70% Z.URBANA- TEMPORARIOS,referente ao mês de Março/2024. |
3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado |
XX.X76.447/0001-XX FOPAG FUNDEB 7 0% ZONA URBANA -TEMPORARIOS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.311,84 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040036 007 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação pagamento de 04(quatro)diárias para custear despesas em viagem,como Coordenador Es.tempo integral,para participar de UM CURSO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL ,nos dias 16 a 19 de Abril de 2024,até a Cidade de BELÉM,conforme a portaria nº81/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.894.272-XX MARCELO FARIAS DO ESPIRITO S ANTO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 968 registros