Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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12/04/2024 | 12040005 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E GELADEIRAS, CONF DL 005/2024,CONTRATO 31012024/002-DL SEMAP. |
XX.X27.695/0001-XX C B DE SOUZA C OMERCIO E SERV IÇOS - ME |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 15.100,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040002 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONF PE 031/2023, CONTRATO 001.20122023. |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 42.500,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040003 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, CONF PE 031/2023, CONTRATO 001.20122023. |
XX.X40.628/0001-XX AUTO POSTO TAP AJÓS LTDA - EP P |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 47.500,00 | visibility Detalhes |
12/04/2024 | 12040004 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis PROVENIENTE SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NO MES DE ABRIL |
XXX.148.792-XX DENIS ARAUJO A RCO VERDE |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
13/04/2024 | 13040001 005 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS L200 TRITON PLACA RXH-7D89. |
XX.X43.106/0002-XX DELTA VEICULOS LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 541,35 | visibility Detalhes |
14/04/2024 | 14040001 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA CONCESSAO DE 6 DIARIAS PARA BELEM, A ENFERMEIRA, PERIODO 14/20 ABR, PARA PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO ESTADUAL DE SAUDE MENTAL, CONF PORT N.182/2024 |
XXX.378.482-XX KLEBIA JEREMIA S NERES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.680,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040016 005 - Fundo Municipal de Assistência Social 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARÉM NO PERÍODO DE 19 A 20/04, CONFORME PORTARIA 016/2024. |
XXX.892.542-XX ROSANA FERREIR A LIMA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 320,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040017 001 - Prefeitura Municipal de Rurópolis AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GELO E REFRIGERANTE, CONF DL 009/2024, CONTRATO 1602.2024/00X SEMAP |
XX.X17.058/0001-XX V R DE MATOS C OMERCIO - ME |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Dispensa | Realizado | 21.340,50 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040012 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO E BOX PIA HOSPITAL |
XX.X95.660/0001-XX EMERSON SIQUEI RA DA SILVA - MEI |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 8.550,00 | visibility Detalhes |
15/04/2024 | 15040004 003 - Fundo Municipal de Saúde - SEMSA CONCESSAO DE 1 DIARIA DE CAMPO, A TEC DE ENFERMAGEM, PARA PARTICIPAR DE AÇÕES DE VACINAÇÃO, CONF PORTARIA 137/2024 |
XXX.074.353-XX MARY FERREIRA DOS SANTOS |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
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