Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 23/04/2024  doneData menor ou igual a 23/05/2024 
156 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.111.286,81
Data Número da liquidação Empenho
Unidade gestora
Histórico
Documento
Natureza da despesa
CPF/CNPJ
Credor
Modalidade da licitação Registro Valor (R$) Anexo Detalhar
documento/empenho
22/05/2024 22050003 17050006
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC . PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601002/2024FMS.
22050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X17.128/0001-XX
J.J.S. DE SOUS A
Pregão Realizado 2.520,50 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050015 30040015
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/BCASPS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601001/2024FMS.
21050015
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.559/0001-XX
E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
Pregão Realizado 2.219,75 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050006 08050002
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC/BCASPS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601001/2024FMS.
21050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.559/0001-XX
E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
Pregão Realizado 5.487,00 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050005 15050012
004 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para atender a Gestão do Programa Salário Educação-QSE. Pregão nº002-2024FME e Contrato nº0703009/2024FME.
21050005
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X53.188/0001-XX
F S DA SILVA P APELARIA LTDA
Pregão Realizado 1.526,08 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050004 06050003
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009 E CONTRATO Nº1601001/2024FMS.
21050004
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.559/0001-XX
E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
Pregão Realizado 703,65 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050003 15050017
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE-APS. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009, CONTRATO Nº1601001/2024FMS.
21050003
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.559/0001-XX
E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
Pregão Realizado 221,00 library_books visibility Detalhes
21/05/2024 21050002 06050003
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO Nº044/2023FMS-PE E ARP-20240009 E CONTRATO Nº1601001/2024FMS.
21050002
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X87.559/0001-XX
E COSTA SILVA COMERCIO E SER VICOS EIRELI
Pregão Realizado 387,39 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050008 13050009
003 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
20050008
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X20.792/0001-XX
F. GARDIN DE M ELO EIRELI
Outros/não se aplica Realizado 1.925,00 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050007 26030001
001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148.
20050007
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.685/0001-XX
PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
Pregão Realizado 24.400,00 library_books visibility Detalhes
20/05/2024 20050006 26030001
001 - Prefeitura Municipal de Trairão AQUISIÇÃO DE AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO E COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO PARQUE MÁQUINAS. PREGÃO Nº017/2023PMT-PE E ARP-20230148.
20050006
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
XX.X04.685/0001-XX
PRADO E CUNHA COMERCIO DE CO MBUSTIVEIS LTD A
Pregão Realizado 24.400,00 library_books visibility Detalhes

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