CONSULTA DE DESPESAS EMPENHADAS COM MATERIAL DE CONSUMO
Consulta realizada doneExercício de 2024  doneData maior ou igual a 04/05/2024  doneData menor ou igual a 04/06/2024 
3 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 11.232,99
Dataimport_export Empenho
Unidade gestora
Histórico
CPF/CNPJ
Credor
Natureza da despesa Modalidade da licitação Registro Valor (R$)import_export Detalhar
empenho
09/05/2024 09050001
001 - Prefeitura Municipal de Pureza
Contratação dos serviços de intermediação de passagens aereas nostrechos Natal/Brasília/Natal, com inclusão de hospedagem, destinadas ao Exmo.Sr. João da Fonseca Moura Neto, prefeito municipal e Sr. Francisco Kayrim de Medeiros da Silva, Vice-prefeito, para participarem da XXV MARCHA À BRASÍLIA, EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS e resolver problemas desta modalidade junto aos Ministérios, Senado Federal e Câmara dos deputados, no período de 19 á 23/05/2024.
XX.X77.835/0001-XX
EMBARQUE JA VI AGENS E TURISM O LTDA
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 8.980,00 visibility Detalhes
08/05/2024 08050001
001 - Prefeitura Municipal de Pureza
Aquisição de 01 (uma) prancha e 01 (um) secador de cabelos, destinados à realização de sorteio com as participantes do Festival de Prêmios , em comemoração ao dia das mães, à ser realizado no dia 11/05/2024, na sede do município de Pureza
XX.X13.513/0001-XX
CASA NORTE LTD A
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Dispensa Realizado 436,19 visibility Detalhes
06/05/2024 06050001
001 - Prefeitura Municipal de Pureza
Aquisição de 2 (dois) pneus destinados à grade de corte de terras, dos Tratores utilizados nas atividades da Secretarias de Agricultura deste município
XX.X24.685/0001-XX
PNEUS SHOP LTD A
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo Pregão Realizado 1.816,80 visibility Detalhes

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