Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Destalhes do empenho de número 02010094
- Empenho feito em 02/01/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
- CNPJ: XX.X40.108/0025-XX
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0806 - Assistência a Comunidades Carentes
- Projeto / Atividade: 2.046 - Gestão do Programa ACESSUAS Trabalho
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de Recurso do FNAS
- Histórico: TARIFAS DE ÁGUA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ACESSUAS TRABALHO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, REFERENTE AO EXERCÍCIO CORRENTE.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
02010094 | 2 de janeiro de 2019 | Empenho | Realizado | 1.200,00 |
04020049 | 4 de fevereiro de 2019 | Liquidação | Realizado | 77,78 |
13020017 | 13 de fevereiro de 2019 | Pagamento | Realizado | 77,78 |
07030018 | 7 de março de 2019 | Liquidação | Realizado | 77,87 |
12030017 | 12 de março de 2019 | Pagamento | Realizado | 77,87 |
04040013 | 4 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 77,77 |
29040010 | 29 de abril de 2019 | Pagamento | Realizado | 77,77 |
30040074 | 30 de abril de 2019 | Liquidação | Realizado | 92,44 |
16050080 | 16 de maio de 2019 | Pagamento | Realizado | 92,44 |
07060060 | 7 de junho de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,35 |
14060025 | 14 de junho de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,35 |
04070020 | 4 de julho de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,35 |
17070046 | 17 de julho de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,35 |
01080020 | 1 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 81,40 |
28080022 | 28 de agosto de 2019 | Pagamento | Realizado | 81,40 |
28080009 | 28 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 99,17 |
30090027 | 30 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 99,17 |
03100013 | 3 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,36 |
31100020 | 31 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,36 |
06110026 | 6 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,94 |
19110015 | 19 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,94 |
26110023 | 26 de novembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 90,74 |
02120049 | 2 de dezembro de 2019 | Empenho | Anulado | 240,83 |
17120067 | 17 de dezembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 90,74 |