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Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 08020100


  • Data do pagamento 08/02/2019
  • Valor 12.089,13 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.682,03 23096 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79596
Retenções N/A 407,10 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010064
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: IPMA - INSTITU TO DE PREVIDÊN CIA DO MUNICIP IO DE ACOPIARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Atividades Administrativa s da Secretaria de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - IPMA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010064 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 45.000,00
31010016 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 262,07
06020060 6 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 262,07
08020100 8 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 12.089,13
08020055 8 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 12.089,13
14020008 14 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 12.009,80
28020033 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 8,74
28020029 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 104,83
07030030 7 de março de 2019 Pagamento Realizado 8,74
07030031 7 de março de 2019 Pagamento Realizado 104,83
13030031 13 de março de 2019 Liquidação Realizado 11.926,29
04040032 4 de abril de 2019 Liquidação Realizado 612,44
04040031 4 de abril de 2019 Liquidação Realizado 262,07
09040053 9 de abril de 2019 Pagamento Realizado 262,07
09040052 9 de abril de 2019 Pagamento Realizado 612,44
11040017 11 de abril de 2019 Liquidação Realizado 7.724,63
10070230 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 12.009,80
10070231 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 11.926,29
10070233 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 7.724,63