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Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 15040043


  • Data do pagamento 15/04/2019
  • Valor 2.540,44 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.442,04 23096 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 101362
Retenções N/A 98,40 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010069
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: IPMA - INSTITU TO DE PREVIDÊN CIA DO MUNICIP IO DE ACOPIARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural
  • Função: 20 - Agricultura
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.077 - Manutenção das Atividades adm. da Secret aria de Agricultura e Des. Sustentável
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - IPMA, SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010069 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 15.000,00
31010021 31 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 262,07
06020047 6 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 262,07
15020038 15 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 1.441,00
15020101 15 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.441,00
28020032 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 262,07
07030025 7 de março de 2019 Pagamento Realizado 262,07
13030008 13 de março de 2019 Liquidação Realizado 2.254,68
15030054 15 de março de 2019 Pagamento Realizado 2.254,68
04040034 4 de abril de 2019 Liquidação Realizado 262,07
09040051 9 de abril de 2019 Pagamento Realizado 262,07
11040001 11 de abril de 2019 Liquidação Realizado 2.540,44
15040043 15 de abril de 2019 Pagamento Realizado 2.540,44
03050010 3 de maio de 2019 Liquidação Realizado 262,07
06050053 6 de maio de 2019 Pagamento Realizado 262,07
09050008 9 de maio de 2019 Liquidação Realizado 2.332,47
16050109 16 de maio de 2019 Pagamento Realizado 2.332,47
30050083 30 de maio de 2019 Liquidação Realizado 262,07
03060014 3 de junho de 2019 Pagamento Realizado 262,07
17060018 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 2.341,20
01070027 1 de julho de 2019 Liquidação Realizado 262,07
05070031 5 de julho de 2019 Pagamento Realizado 262,07
05070009 5 de julho de 2019 Liquidação Realizado 2.358,67
31070005 31 de julho de 2019 Liquidação Realizado 159,12
01080021 1 de agosto de 2019 Pagamento Realizado 159,12