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Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 12030012


  • Data do pagamento 12/03/2019
  • Valor 457,78 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 77,85 31201 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79219
N/A Débito 146,38 31202 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79219
N/A Débito 77,85 31203 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79219
N/A Débito 77,85 31204 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79219
N/A Débito 77,85 31205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79219

Dados do empenho de número 02010108
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGO TO DO CEARÁ
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Educacao
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0402 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção das Ativisdades Administrativ as da Secretaria de Educação.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE PREDIOS E LOGRADOUROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010108 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 12.000,00
04020044 4 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 535,29
13020010 13 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 535,29
25020013 25 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 59,52
27020002 27 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 59,52
08030056 8 de março de 2019 Liquidação Realizado 457,78
12030012 12 de março de 2019 Pagamento Realizado 457,78
04040019 4 de abril de 2019 Liquidação Realizado 458,54
23040006 23 de abril de 2019 Pagamento Realizado 458,54
30040068 30 de abril de 2019 Liquidação Realizado 482,62
16050016 16 de maio de 2019 Pagamento Realizado 482,62
07060054 7 de junho de 2019 Liquidação Realizado 270,60
10060008 10 de junho de 2019 Pagamento Realizado 270,60
04070012 4 de julho de 2019 Liquidação Realizado 529,91
16070024 16 de julho de 2019 Pagamento Realizado 529,91
02080003 2 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 557,81
28080019 28 de agosto de 2019 Liquidação Realizado 506,91
03090009 3 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 557,81
30090010 30 de setembro de 2019 Pagamento Realizado 506,91
03100021 3 de outubro de 2019 Liquidação Realizado 543,28
23100006 23 de outubro de 2019 Pagamento Realizado 543,28
01110010 1 de novembro de 2019 Empenho Anulado 5.000,00
06110015 6 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 630,32
20110003 20 de novembro de 2019 Pagamento Realizado 630,32
26110005 26 de novembro de 2019 Liquidação Realizado 631,95
02120041 2 de dezembro de 2019 Empenho Anulado 1.335,47
17120017 17 de dezembro de 2019 Pagamento Realizado 631,95