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Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 15040025


  • Data do pagamento 15/04/2019
  • Valor 1.600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.600,00 2050 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79596

Dados do empenho de número 02010392
  • Empenho feito em 02/01/2019
  • Tipo: Global
  • Credor: MANOEL GLICERI O BESSA
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '2017.04.03.1'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades Ambulatorial, Especializada e Hospitalar.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: LOCAÇÃO DE IMOVEL NA VILA AROEIRA - CENTRO - ACOPIARA/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONTRATO DE Nº 2017.03.04.01, ORIGINÁRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRATAÇÃO DIRETA NA MODALIDADE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº 2017.04.03.1, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010392 2 de janeiro de 2019 Empenho Realizado 9.600,00
30010042 30 de janeiro de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
20020018 20 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00
28020017 28 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
08030035 8 de março de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
12030003 12 de março de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00
02040025 2 de abril de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
15040025 15 de abril de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00
30040145 30 de abril de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
02050022 2 de maio de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00
16050039 16 de maio de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00
30050016 30 de maio de 2019 Liquidação Realizado 1.600,00
10060036 10 de junho de 2019 Pagamento Realizado 1.600,00