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Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE

Dados do pagamento de número 08020090


  • Data do pagamento 08/02/2019
  • Valor 1.753,64 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.721,93 23096 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 0700 0700 79596
Retenções N/A 31,71 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 01020051
  • Empenho feito em 01/02/2019
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: IPMA - INSTITU TO DE PREVIDÊN CIA DO MUNICIP IO DE ACOPIARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades Ambulatorial, Especializada e Hospitalar.
  • Natureza da despesa: 3.1.91.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA - IPMA, DA SECRETARIA DE SAÚDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO. REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 02010065.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020051 1 de fevereiro de 2019 Empenho Realizado 50.000,00
08020086 8 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 916,88
08020052 8 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 9.914,52
08020051 8 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 1.753,64
08020049 8 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 916,88
08020092 8 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 9.914,52
08020090 8 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.753,64
13030027 13 de março de 2019 Liquidação Realizado 2.696,10
04040043 4 de abril de 2019 Liquidação Realizado 472,68
09040054 9 de abril de 2019 Pagamento Realizado 472,68
11040029 11 de abril de 2019 Liquidação Realizado 10.868,87
11040030 11 de abril de 2019 Liquidação Realizado 919,10
03050020 3 de maio de 2019 Liquidação Realizado 472,68
06050049 6 de maio de 2019 Pagamento Realizado 472,68
09050037 9 de maio de 2019 Liquidação Realizado 10.037,62
30050080 30 de maio de 2019 Liquidação Realizado 472,68
03060027 3 de junho de 2019 Pagamento Realizado 472,68
17060010 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 10.037,62
17060011 17 de junho de 2019 Liquidação Realizado 919,10
01070031 1 de julho de 2019 Liquidação Realizado 472,68
05070015 5 de julho de 2019 Liquidação Realizado 45,83
05070024 5 de julho de 2019 Pagamento Realizado 472,68
10070189 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 10.037,62
10070191 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 919,10
10070192 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 10.868,87
10070200 10 de julho de 2019 Pagamento Realizado 2.696,10