Prefeitura Municipal de Acopiara ( 03/01/2011 a 14/04/2021 ) - CE
Dados do pagamento de número 08100065
- Data do pagamento 08/10/2019
- Valor 49.645,69 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 37.813,80 | 100801 | Banco do Brasil S.A. | AGÊNCIA 0700 | 0700 | 326763 |
Retenções | N/A | 11.831,89 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 01080057
- Empenho feito em 01/08/2019
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAÚDE ( F.A.E)
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 1003 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.025 - Manutenção das Atividades Ambulatorial, Especializada e Hospitalar.
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: VENCIMENTOS, GRATIFICAÇÕES E DEMAIS VANTAGENS DE PESSOAL LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE (FAE - FRAÇÃO ASSISTÊNCIAL ESPECIALIZADA), DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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01080057 | 1 de agosto de 2019 | Empenho | Realizado | 100.000,00 |
23080067 | 23 de agosto de 2019 | Liquidação | Realizado | 9.776,04 |
05090017 | 5 de setembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 9.776,04 |
25090078 | 25 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 49.645,69 |
25090079 | 25 de setembro de 2019 | Liquidação | Realizado | 1.372,00 |
08100067 | 8 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 1.372,00 |
08100065 | 8 de outubro de 2019 | Pagamento | Realizado | 49.645,69 |
25100084 | 25 de outubro de 2019 | Liquidação | Realizado | 39.206,27 |
07110014 | 7 de novembro de 2019 | Pagamento | Realizado | 39.206,27 |