DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 20030024



  • Data da liquidação: 20/03/2024
  • Valor: 9.659,95 R$
  • Nota fiscal: 10404
  • Série da nota fiscal: 1
  • Tipo da nota: Mercadoria
  • Emissão da nota fiscal: 20/03/2024

Itens da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO 10 ML 900,00 AMPOLA 324,00
AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO C/250MG 304,00 FRASCO 872,48
DIAZEPAN 10MG/2ML C/2ML 144,00 AMPOLA 210,24
DICLOFENACO DE SÓDIO 25MG/ML 1.000,00 AMPOLA 1.100,00
DIPIRONA SODICA 500MG/ML 1.500,00 AMPOLA 3.300,00
GLICOSE 25% C/10ML 285,00 AMPOLA 128,25
OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDO 96,00 COMPRIMIDO 24,00
OXACILINA 500MG 350,00 AMPOLA 388,50
SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML. 800,00 FRASCO 2.904,00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML 92,00 FRASCO 408,48

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 9.659,95 30115 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

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