Dados do pagamento de número 31010002


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 2.422,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.277,65 5824 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 04010011
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PAULO UANDERSO N ANTERO OLIVE IRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E REPAROS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, NOS POSTOS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010011 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.422,00
31010004 31 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.422,00
31010002 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 2.422,00