Dados do pagamento de número 31010001


  • Data do pagamento 31/01/2024
  • Valor 700,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 686,00 9427 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 03010013
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: A. ICILENE ROD RIGUES LIMA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230710002-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010013 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 22.920,00
19010005 19 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 700,00
31010001 31 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 700,00
06030013 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.425,00
06030015 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.200,00
11030061 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.425,00
11030060 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.200,00