Dados do pagamento de número 08040015


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 2.618,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.618,50 40801 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012037

Dados do empenho de número 02010028
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: UEDER RAPHAEL DE CASTRO ANDR ADE
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230830002-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação-FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: REPOSIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECARGA DE TONNER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010028 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 13.644,00
02040008 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.524,25
02040007 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.618,50
08040016 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.524,25
08040015 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.618,50