Dados do pagamento de número 01020003


  • Data do pagamento 01/02/2024
  • Valor 2.400,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.400,00 35687 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010038
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: ATEPLAN CONSUL TORES ASSOCIAD OS LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '20230518001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO À ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010038 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 14.400,00
29010007 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 2.400,00
01020003 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.400,00
26020001 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.400,00
15030041 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.400,00
25030004 25 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.400,00
08040004 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.400,00
29040027 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.400,00
30040040 30 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.400,00
27050003 27 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.400,00