Dados do pagamento de número 03040007


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 16.980,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.980,96 25212 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 02010062
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: LOC & SERV LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20190212001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/PAB, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010062 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.942,88
06020006 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
11030108 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96
12030027 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
15030058 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96
26030036 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
03040007 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96