Dados do pagamento de número 11030022


  • Data do pagamento 11/03/2024
  • Valor 16.980,96 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.980,96 25212 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1053086

Dados do empenho de número 02010071
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: LOC & SERV LTD A
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20190212001-GM'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0231 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010071 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 103.084,44
06020007 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.491,60
06020009 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
06020008 6 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.888,92
11030022 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96
11030021 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.888,92
11030020 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.491,60
12030026 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
12030024 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.491,60
12030025 12 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.888,92
15030012 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.491,60
15030013 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.888,92
15030014 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96
26030032 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.491,60
26030034 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 16.980,96
26030033 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.888,92
03040003 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.888,92
03040004 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.980,96
03040002 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.491,60