Dados do pagamento de número 02040011


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 2.910,57 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.910,57 5983 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010077
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SAAE DE AIUABA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010077 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
12010005 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.529,63
12010006 12 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.045,05
17010032 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 7.045,05
17010030 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 7.529,63
01030022 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.135,58
01030016 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.135,58
02040011 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.910,57
02040016 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.910,57
23040020 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.844,25
23040025 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.844,25
16050005 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 2.754,69
16050015 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 462,00
16050035 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 462,00
16050016 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 2.754,69