Dados do pagamento de número 02040009


  • Data do pagamento 02/04/2024
  • Valor 304,11 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 304,11 5983 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 02010078
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SAAE DE AIUABA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010078 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.500,00
17010018 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 270,26
17010012 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 770,40
17010011 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 270,26
17010019 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 770,40
01030011 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 384,22
01030013 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 384,22
02040009 2 de abril de 2024 Pagamento Realizado 304,11
02040014 2 de abril de 2024 Liquidação Realizado 304,11
23040022 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 297,11
23040027 23 de abril de 2024 Pagamento Realizado 297,11