Dados do pagamento de número 10050033


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 8.192,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 8.192,22 5983 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010082
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMPANHIA ENER GETICA DO CEAR A - ENEL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010082 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
17010027 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 9.903,59
17010023 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.903,59
09020043 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.060,87
09020022 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.060,87
16020014 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.383,89
16020005 16 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.383,89
11030066 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 9.379,20
11030027 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 9.379,20
08040003 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.080,23
08040008 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.080,23
10050033 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 8.192,22
10050011 10 de maio de 2024 Liquidação Realizado 8.192,22