Dados do pagamento de número 17010038


  • Data do pagamento 17/01/2024
  • Valor 61,22 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 61,22 5983 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 02010116
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SISTEMA INTEGR ADO DE SANEAME NTO RURAL DA B C AT JAG
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TARIFAS AGUA DAS UNIDADES DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AIUABA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010116 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.000,00
17010034 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 39,62
17010038 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 61,22
17010031 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 100,47
17010029 17 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 39,62
17010038 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 61,22
17010035 17 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 100,47
08020005 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 146,07
08020020 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 146,07
20020013 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 37,84
20020007 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 37,84
05030003 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 126,78
05030018 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 126,78
13030003 13 de março de 2024 Liquidação Realizado 101,48
13030010 13 de março de 2024 Pagamento Realizado 101,48
18030013 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 36,20
18030021 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 36,20
05040008 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 102,19
05040012 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 102,19
09040006 9 de abril de 2024 Pagamento Realizado 41,99
09040002 9 de abril de 2024 Liquidação Realizado 41,99
02050004 2 de maio de 2024 Empenho Anulado 43,29
03050004 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 120,99
03050006 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 120,99
13050013 13 de maio de 2024 Liquidação Realizado 41,86
13050008 13 de maio de 2024 Pagamento Realizado 41,86