Dados do pagamento de número 20020042


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 11.599,33 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.599,33 13013 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 10499X

Dados do empenho de número 02010123
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: SECRETARIA DE SAUDE DO ESTAD O DO CEARA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, JUNTO A CORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-COASF-CONFORME TERMO DE ACORDO, COM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010123 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 48.000,00
22010010 22 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 11.599,33
22010005 22 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 11.599,33
20020022 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 11.599,33
20020042 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 11.599,33
20030034 20 de março de 2024 Pagamento Realizado 11.599,33
20030028 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 11.599,33
22040003 22 de abril de 2024 Liquidação Realizado 11.599,33
22040005 22 de abril de 2024 Pagamento Realizado 11.599,33