Dados do pagamento de número 05040113


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 23.836,87 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 22.599,47 5983 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1189174

Dados do empenho de número 02010145
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PRESTADORES DE SERVIÇOS - PM A
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manut. e Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutur
  • Natureza da despesa: 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010145 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
10010008 10 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 20.066,78
10010008 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 20.066,78
09020034 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.424,90
09020071 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20.424,90
07030139 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.337,40
07030008 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 23.337,40
05040010 5 de abril de 2024 Liquidação Realizado 23.836,87
05040113 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 23.836,87