Dados do pagamento de número 09020016


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 2.172,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.172,00 29720 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 30010002
  • Empenho feito em 30/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PEDRO GONCALVE S SIQUEIRA - E PP
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30010002 30 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 2.172,00
01020002 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.172,00
09020016 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.172,00