Dados do pagamento de número 08040012


  • Data do pagamento 08/04/2024
  • Valor 1.590,69 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.590,69 15667 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010159
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: F. E. MARQUES - ME
  • A modalidade da licitação é 'Dispensa'
  • Número da licitação: '20220412001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO FORNECIMENTO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010159 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 19.088,28
01020004 1 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.590,69
01030008 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.590,69
15030045 15 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.590,69
01040009 1 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.590,69
08040012 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.590,69
08040011 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.590,69
08050004 8 de maio de 2024 Liquidação Realizado 1.590,69
24050021 24 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.590,69