Dados do pagamento de número 10050021


  • Data do pagamento 10/05/2024
  • Valor 6.390,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.390,00 52040 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010163
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: TAUA PRIME CAR NES E FRIOS LT DA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230427001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0176 - Assistencia Ambulatorial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.044 - Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL NOSSA SENHO DO PATROCINIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010163 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 52.680,00
05020006 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.082,70
05020007 5 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.098,40
08020001 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.098,40
08020002 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.082,70
18030011 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.107,40
21030005 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.107,40
10040001 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.147,00
10040005 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.147,00
09050002 9 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.390,00
10050021 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.390,00