Dados do pagamento de número 15020018


  • Data do pagamento 15/02/2024
  • Valor 6.640,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.640,00 11679 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012037

Dados do empenho de número 02010167
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: L.W VERISSIMO SOUSA ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230830001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação-FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, REFITICA E ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AIUABA-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010167 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 54.000,00
08020016 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 4.200,00
08020017 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.640,00
15020017 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.200,00
15020018 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.640,00
26030019 26 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.400,00
10040022 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 8.400,00
23040001 23 de abril de 2024 Liquidação Realizado 8.360,00