Dados do pagamento de número 03040025


  • Data do pagamento 03/04/2024
  • Valor 3.999,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.999,00 18205 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 76724

Dados do empenho de número 02010172
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PNEUS CANTEIRO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230830001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS, REFITICA E ELETRICO, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS, DA SECREATRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE AIUABA-CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010172 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 22.489,95
09020005 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.720,00
09020007 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.906,00
09020006 9 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.225,70
15020033 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.720,00
15020032 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.225,70
15020031 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.906,00
16020003 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.505,00
16020002 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.830,00
16020001 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.652,56
20020011 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.505,00
20020010 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.652,56
20020012 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 1.830,00
27030012 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.999,00
27030015 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.351,69
27030013 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.225,00
03040025 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.999,00
03040023 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.351,69
03040024 3 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.225,00
29040002 29 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.075,00
10050016 10 de maio de 2024 Pagamento Realizado 1.075,00