Dados do pagamento de número 17040002


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 2.906,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.906,86 8342 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 11010011
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMERCIAL DE P ETROLEO CAFE L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20231226001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do CRAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRASAIUABA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010011 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 35.100,00
08020002 8 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.933,83
15020035 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 2.933,83
05030012 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 3.597,80
11030024 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 3.597,80
03040015 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.906,86
17040002 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.906,86