Dados do pagamento de número 14050015


  • Data do pagamento 14/05/2024
  • Valor 32.635,15 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 32.635,15 8342 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 11010013
  • Empenho feito em 11/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: COMERCIAL DE P ETROLEO CAFE L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20231226001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PAB DE AIUABA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
11010013 11 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 117.000,00
07020013 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 34.985,01
15020039 15 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 34.985,01
05030002 5 de março de 2024 Liquidação Realizado 32.380,38
11030058 11 de março de 2024 Pagamento Realizado 32.380,38
03040013 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 32.635,15
06050012 6 de maio de 2024 Liquidação Realizado 16.999,46
14050015 14 de maio de 2024 Pagamento Realizado 32.635,15