Dados do pagamento de número 01030007


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 2.517,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.517,80 99506 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1053086

Dados do empenho de número 09020007
  • Empenho feito em 09/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: E M SOUSA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230525001-GM'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0231 - Ensino Fundamental
  • Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09020007 9 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 2.517,80
21020007 21 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 2.517,80
01030007 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.517,80