Dados do pagamento de número 05040023


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 35.496,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 32.455,71 105007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 02010228
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PREFEITURA - F MAS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.068 - Manut. e Func. das Atividades do Fundo Municipal da Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE AIUABA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010228 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 150.000,00
29010012 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 37.873,75
29010014 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 5.644,58
29010013 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.693,56
09020144 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 3.505,54
09020142 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 37.873,75
09020145 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 4.188,02
09020146 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 5.644,58
26020017 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 34.076,00
26020019 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 5.572,00
26020018 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.500,00
07030002 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 5.572,00
07030001 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.500,00
07030010 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 34.076,00
27030062 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.086,25
27030064 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 35.496,00
27030063 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.500,00
01040006 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 2.557,86
05040023 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 35.496,00
05040015 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.500,00
05040016 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.086,25