Dados do pagamento de número 07030100


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 1.008,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 993,47 14937 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010231
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: ESCRITA PUBLIC IDADE PROPAGAN DA E ASSESSORI A PUBLICA LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Tomada de preço'
  • Número da licitação: '20221216001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: CONTRATACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO ESTADUAL, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO DIARIO OFICIAL UNIAO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010231 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 11.090,00
20020006 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.008,60
01030001 1 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.251,00
07030100 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.008,60
07030101 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.251,00
11030050 11 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.129,80
03040023 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.230,60
03040026 3 de abril de 2024 Liquidação Realizado 871,40
08040006 8 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.129,80
10040010 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.230,60
10040013 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 871,40