Dados do pagamento de número 05040084


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 7.137,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.441,94 105007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 02010259
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/V IGILANCIA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/VIGILÂNCIA, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010259 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 30.000,00
29010059 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 7.641,00
09020093 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 7.641,00
26020048 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 7.938,66
07030060 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 7.938,66
27030120 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 7.137,60
05040084 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 7.137,60
26040084 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 7.217,60
09050084 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 7.217,60