Dados do pagamento de número 05040085


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 6.182,04 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.602,50 105007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 02010262
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE/P ACS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Programa PACS
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PACS, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010262 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 35.000,00
29010062 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 6.338,42
09020098 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.338,42
26020047 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.182,04
07030059 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 6.182,04
27030121 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 6.182,04
05040085 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.182,04
26040085 26 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.182,04
09050085 9 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.182,04