Dados do pagamento de número 05040079


  • Data do pagamento 05/04/2024
  • Valor 55.291,71 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 38.859,52 105007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 02010264
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: PSF // SAUDE F OLHA DE PAGAME NTO - SAUDE/PS F
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0107 - Defesa e Assist. a Populacao Atingida por Calamidades
  • Projeto / Atividade: 2.035 - Manutenção do Programa Saúde da Família
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/PSF, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010264 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 200.000,00
29010064 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 70.963,16
29010069 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 12.090,88
09020091 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 12.090,88
09020234 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 70.963,16
26020023 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
26020041 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 53.591,74
07030015 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00
07030053 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 53.591,74
27030115 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 55.291,71
01040008 1 de abril de 2024 Empenho Anulado 6.650,51
05040079 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 55.291,71