Dados do pagamento de número 09020223


  • Data do pagamento 09/02/2024
  • Valor 15.090,70 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 13.540,10 105007 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 02010270
  • Empenho feito em 02/01/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO - SAUDE
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010270 2 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
29010074 29 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 15.090,70
09020223 9 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 15.090,70
26020036 26 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 14.818,25
07030045 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 14.818,25
27030106 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 15.018,25
05040067 5 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.018,25