Dados do pagamento de número 03050012


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 213,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 213,50 5487 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1020684

Dados do empenho de número 03010031
  • Empenho feito em 03/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: MARIA DERIZERE SOUSA DE ANDR ADE
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '20240102002-SEP'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. de Adm. e Planejamento-SEAPLAN
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A UNIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ANEXO DE AIUABA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03010031 3 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 1.281,00
07020009 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 213,50
07020037 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 213,50
07030023 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 213,50
07030154 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 213,50
27030057 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 213,50
27030048 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 213,50
03050010 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 213,50
03050012 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 213,50