Dados do pagamento de número 03050013


  • Data do pagamento 03/05/2024
  • Valor 748,20 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 748,20 50303 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1020684

Dados do empenho de número 04010014
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Global
  • Credor: JOSE AIRTON PE REIRA
  • A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
  • Número da licitação: '20240103002-SEI'
  • Unidade orçamentária: 007 - Sec. de Infraestrutura e Urbanismo
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.048 - Manut. e Funcionamento das Atividades da Sec. Municipal de Obras e Infraestrutur
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A UNIDADE DO SETOR DE ENGENHARIA DE AIUABA/CE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010014 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 4.489,20
07020011 7 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 747,62
07020039 7 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 747,62
07030024 7 de março de 2024 Liquidação Realizado 748,20
07030155 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 748,20
27030051 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 748,20
27030042 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 748,20
03050011 3 de maio de 2024 Liquidação Realizado 748,20
03050013 3 de maio de 2024 Pagamento Realizado 748,20