Dados do pagamento de número 29020015


  • Data do pagamento 29/02/2024
  • Valor 25.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 25.000,00 850 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012037

Dados do empenho de número 01020010
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação-FME
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.011 - Funcionamento e Manutencao das Atividade s da Sec. de Educação
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020010 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
29020015 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 25.000,00
29020023 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 25.000,00
18030007 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 2.678,32
18030005 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 2.678,32
12040002 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 6.040,82
12040011 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.040,82
12040018 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.154,88
16050017 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 6.938,85
16050041 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 6.938,85
16050040 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 5.154,88