Dados do pagamento de número 20020037


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 6.216,77 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.216,77 1082 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1012029

Dados do empenho de número 01020014
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020014 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 50.000,00
20020020 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 6.216,77
20020037 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 6.216,77
29020025 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 35.000,00
29020018 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 35.000,00