Dados do pagamento de número 20020035


  • Data do pagamento 20/02/2024
  • Valor 10.292,19 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.292,19 1082 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 91367

Dados do empenho de número 01020017
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0171 - Programa de Acoes Basicas da Saude
  • Projeto / Atividade: 2.036 - Manutencao das Atividades de Atenção Básica
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020017 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 80.000,00
20020019 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 10.292,19
20020035 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 10.292,19
29020019 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 20.000,00
29020026 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 20.000,00
12040007 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 1.887,47
12040019 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 1.887,47