Dados do pagamento de número 18030034


  • Data do pagamento 18/03/2024
  • Valor 8.076,60 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.076,60 1082 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1020684

Dados do empenho de número 01020027
  • Empenho feito em 01/02/2024
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: INSS - INSTITU TO NACIONAL DE SEGURIDADE SO CIAL
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Sec. de Adm. e Planejamento-SEAPLAN
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.007 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: OBRIGACOES PATRONAIS - INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01020027 1 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 100.000,00
20020039 20 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.231,32
20020021 20 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 9.231,32
29020022 29 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 50.000,00
29020029 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 50.000,00
18030034 18 de março de 2024 Pagamento Realizado 8.076,60
18030021 18 de março de 2024 Liquidação Realizado 8.076,60
12040025 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 9.167,14
12040011 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 9.167,14
16050024 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 15.557,49
16050031 16 de maio de 2024 Liquidação Realizado 7.967,45
16050061 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 7.967,45
16050052 16 de maio de 2024 Pagamento Realizado 15.557,49