Dados do pagamento de número 17040003


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 5.025,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.025,00 32300 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 3445208

Dados do empenho de número 29020002
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: N.O.R.T.E E CO MERCIO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '20230911.001-GM'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assist.Social-FMAS
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0137 - Assistencia Social Geral
  • Projeto / Atividade: 2.070 - Manutenção das Atividades do CRAS
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, DESTINADOS A AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020002 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 5.025,00
08040018 8 de abril de 2024 Liquidação Realizado 5.025,00
17040003 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 5.025,00