Dados do pagamento de número 07030099


  • Data do pagamento 07/03/2024
  • Valor 117,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 117,50 8248 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 54178

Dados do empenho de número 05030001
  • Empenho feito em 05/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AMAURI CAVALCA NTE FILHO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde-FMS
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao e Funcionamento das Atividade s da Sec. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO FARMÁCIA VIVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05030001 5 de março de 2024 Empenho Realizado 117,50
06030001 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 117,50
07030099 7 de março de 2024 Pagamento Realizado 117,50