Dados do pagamento de número 27030032


  • Data do pagamento 27/03/2024
  • Valor 1.263,16 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.200,00 5018 Banco do Brasil S.A. AGÊNCIA 5983 5983 1189174

Dados do empenho de número 12030016
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RAUL ROBSON PL ACIDO SOUSA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Cultura e Turismo
  • Função: 13 - Cultura
  • Subfunção: 392 - Difusão Cultural
  • Programa de governo: 0307 - Difusao Cultural
  • Projeto / Atividade: 2.091 - Manutenção e Funcionamento das Atividade s da Sec. Municipal de Cultura e Turism
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÕES MUSICAIS EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS DO DISTRITO DE BARRA, EM HOMENAGEM ALUSIVA AO PADROEIRO SAO JOSE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030016 12 de março de 2024 Empenho Realizado 1.263,16
27030026 27 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.263,16
27030032 27 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.263,16